Crear Orden de Compra

Manual de Usuario ID: crear-orden-compra

¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → ComprasÓrdenes de CompraCrear OC
¿Quién lo usa?: Compradores y Encargados de Stock


🎯 ¿Qué es y para me sirve esta pantalla?

Permite confeccionar una nueva solicitud de pedido formal para enviar a un proveedor determinado:

  1. Selección de insumos y cantidades: Carga de los productos necesarios con los costos unitarios acordados.
  2. Asignación de depósito de destino: Define a qué almacén o depósito del local ingresará la mercadería.

🔑 Requisitos para empezar a usarlo

  • Tener registrados los proveedores y las mercaderías en el sistema.
  • Tener el permiso de Emisión de Órdenes de Compra configurado en Permisos por Rol.

🎨 Botones y Campos: ¿Qué es cada cosa?

Campo / Botón ¿Dónde está? ¿Qué hace al completar / tocar?
🏢 Proveedor Formulario superior Selecciona el proveedor al cual se emitirá el pedido.
Agregar Mercadería En la grilla del formulario Agrega un insumo al pedido especificando la cantidad.
💾 Guardar y Emitir Pie del formulario Genera la Orden de Compra oficial.

📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa?

Paso 1: Generar una Orden de Compra

  1. Seleccioná el Proveedor de la lista desplegable.
  2. Elegí el Depósito receptor.
  3. En la lista de mercaderías, agregá los ítems a pedir con su Cantidad y Precio Unitario.
  4. Tocá Guardar y Emitir.

⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes)

¿Qué te pasa? ¿Por qué puede ser? ¿Cómo se soluciona?
El insumo no figura en el desplegable. La mercadería no fue dada de alta en el catálogo de Compras. Registrá la mercadería en el módulo de Mercaderías antes de hacer la OC.
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